三明质量管理体系认证公司 质量管理体系认证
价格:25000.00起
产品规格:
产品数量:
包装说明:
关 键 词:三明质量管理体系认证公司
行 业:商务服务 认证服务
发布时间:2021-03-28
信息收集与诊断 对企业的人、机、料、法、环、测的情况进行了解,对体系的策划情况进行了解,对体系的实际执行情况进行了解,对企业的自我完善能力和自我纠正能力进行了解
ISO9001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断,进行标准条款的实用性讲解,使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合,掌握质量管理知识与质量控制工具
ISO14001:2015标准讲解 结合前期的了解及我们对企业情况的判断,进行标准条款的实用性讲解,使体系要求与企业的实际经营和管理需要相结合,掌握环境管理管理知识与环境管理控制工具
启动会 介绍推行ISO9001:2015及ISO14001:2015的意义及推行过程中需要配合的事项。
介绍标准对企业在组织环境、相关方期望、组织知识及风险管理的要求,我们依据企业实际编制的相关的程序、作业书和表单所要达到的预期及取得的终绩效。
表格、作业书、程序、手册讨论与确认 与生产人员进行小组讨论,沟通之前的培训内容掌握情况、目前我们的执行情况、文档与表单适用情况,确认需要修改的表单与文档及需要修改的内容,使人、机、料、法、环、测相协调、相关管理工具及管理方式的落地。
设计开发程序与要求讨论与确定 与技术研发人员进行小组讨论,沟通与工艺设计与产品研发的内容要求、与各部门的配合情况,规范设计与开发过程,确定相关的表单与作业要求
4.7产品和服务防护
4.7.1对于产品和服务从接收、放行、交付直到预期目的地的所有阶段,应防止损坏和错用。
4.7.2应针对顾客的要求及的符合性对其提供防护,应包括标识、搬运、包装、贮存和保护等。
4.8交付后活动的控制
4.8.1业务部负责产品和服务的后期服务:
a.负责组织、协调五金产品、建材、建筑装潢材料、建筑工程材料、土工材料、安防系统及设备的销售的后期服务;
b.负责与顾客联络,妥善处理顾客抱怨,负责保存相关服务记录;
c.负责对顾客满意度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求,执行《顾客满意程度测量控制程序》;
d.利用与顾客的交往,主动向顾客介绍本公司的产品和服务,提供宣传资料解答顾客提问,及时掌握顾客需求的动向。
4.8.3.2咨询、售后服务
a.对顾客面谈、信函、电话、传真等方式的咨询,由广告部负责解答;
b. 业务部每年统计一次顾客满意及服务情况,以便综合分析,采取相应的纠正和预防、改进措施。
客户沟通情况记录及订单管理 与业务人员进行小组讨论,沟通与客户沟通过程的管控、与各部门的配合情况,规范设计与开发过程,确定相关的表单与作业要求
表格、作业书、程序、手册讨论与确认 与品管人员进行小组讨论,沟通之前的培训内容掌握情况、目前我们的执行情况、文档与表单适用情况,确认需要修改的表单与文档及需要修改的内容,理顺实验室管理、检验程序、内控标准,抽样方案、检测方法、检测记录、检测报告、巡检等流程
表格、程序讨论与确认 与人力资源管理人员进行小组讨论,沟通与之相关的内容要求、与各部门的配合情况、人力资源保障问题,确定相关的表单与作业要求;
与采购人员进行小组讨论,沟通与之相关的内容要求、与各部门的配合情况、供应及物资保障问题,确定相关的表单与作业要求
部门执行情况 了解各部门文件运行情况,巡查现场,开出不符合项,并就不符合项进行探讨;对不足或困惑进行改进与解答,检查体系运行情况,判断是否有需要进一步进行改进
部门执行情况 了解各部门文件运行情况,如果有不足或困惑进行改进与解答,检查体系运行情况,判断是否有需要进一步进行改进
周期性检查回顾与审核 现场执行情况检查,各部门执行情况检查,组织内审,组织管理评审
外审前准备 介绍接受审核时需注意的事项,体系运行情况的总结与回顾
4.3 采购
4.3.1采购计划
行政部根据业务进度编制采购计划,报总经理批准后,实施采购作业。
4.3.2采购的实施
a. 行政部根据采购计划,在《合格供方名录》中选择供方并进行采购。
b.采购重要和一般物资时,行政部应与供方签定《采购合同》,明确品名规格、数量、质量要求、销售标准、验收条件、违约责任及供货期限等。采购合同由总经理批准。
4.4采购信息
4.4.1采购信息应表述拟采购的服务:
a.对服务型号、规格及质量要求(可直接引用各类标准或提供规范、图样等销售文件);
b.对服务的验收要求;
c.其他要求,如、数量、交付等。
4.4.2对重要的采购供方,适当时还应包括:
a.服务的批准要求,采购服务的验收依据、准则或标准。
b.程序的批准要求,涉及采购双方应遵守的程序或协议;
c.过程的批准要求,采购的服务的实现过程确认的有关要求;
d.设备的批准要求,用于制造所采购服务的特定设备能力的要求,如维护保养规定等;
e.供方人员要求,如对服务人员的要求;
f.供方与采购服务有关的质量管理体系要求,如要求供方通过质量管理体系认证或通过第二方审核。
4.4.3公司表述采购信息的文件包括:采购计划、采购合同及附件、外包加工合同及供方评估报告、合格供方一览表等,由行政部保存。采购文件发放前,应由相应的发放部门负责人对其要求是否适当进行审批。
4.5采购服务的验证
公司应确定并实施检验或其他必要的活动,以确保采购的服务满足规定的要求。
4.5.1对采购服务可以有以下几种验证方式:
a.由质检员进行进货验证;
b.由顾客在本公司现场实施验证;
c.由本公司在供方现场实施验证;
d.由顾客在供方现场实施验证。
对后两种情况,行政部应在采购文件中规定验证的安排和服务放行的方法。
4.5.2验证活动可包括:检验、测量、观察、过程验证、提供合格文件等方式。
4.5.3顾客的验证不能免除公司提供合格服务的责任,也不能排除其后顾客拒收的可能。