GRS回收标志认证 兰州GRS认证资料 提供材料 协助顾问
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关 键 词:兰州GRS认证资料
行 业:商务服务 教育培训 管理培训
发布时间:2023-02-11
颁 布 令 2
0.1目 录 3
0.2 GRS质量手册说明 4
0.3质量手册修改控制 5
1.0 公司介绍 6
2.0批准任命书: 7
3.0 质量体系中组织结构图 8
4.0质量体系管理过程各部门职责 9
5.0 质量体系管理中文件引用及资源管理 11
5.1. 文件引用中的追溯准则 11
5.2. 文件引用中的环境标准 11
5.3文件引用中的社会责任 11
5.4标签等级和标志应用 11
6.0 程序文件 13
1. 目的
对与GRS生产质量体系有关的文件进行控制,确保各相关部门均能得到和使用文件的有效版本。
2. 范围
适用于本公司GRS生产质量体系有关的所有文件(管理性和技术性文件)的控制。
3. 职责
a)总经理负责批准发布GRS生产管理质量手册。
b)管理者代表负责审核GRS生产管理质量手册。
c)各部门负责相关文件的编制、使用和保管。相关文件的审核由部门负责人审核,由管理者代表批准。
d)各部门负责本部门与质量管理体系有关的文件的收集、包装和归档等,保存期限都是5年。
4.程序
4.1文件分类及保管
4.1.1质量手册(包含了所有过程控制的程序文件),由办公室备案保存。
4.1.2 公司第二级质量管理体系文件分为两类:
a)部门工作手册,作为各部门运行质量管理体系的常用实施细则:包括部门管理制度等;岗位职责和操作规程等;标准、 行业标准、企业标准、工艺文件及作业书、检验规范等;部门记录文件等。由各相关部门自行保存并报办公室备案存档;
b)其他质量文件:可以是针对特定产品、项目或合同编制的质量计划、设计输出文件或其他标准、规范等,文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。
4.1.3 公司级管理性文件,如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件,包括与质量管理体系有关的政策,法规文件等,由办公室保存。
4.2.文件的编号
4.2.1质量管理体系文件的编号
a)质量手册:
公司名称代号-GRS回收-版次,手册中各章以号区分。
例如:GRS-SC-2020,表示 GRS生产管理质量手册 。
b)质量记录:公司名称代号-版次-记录编号
例如:GRS-SC-2020-XX-BD,表示的程序文件下的记录表格。
c)其他管理文件: 公司相关规章制度。
d)所有GRS文件,保存期限都为5年。
环境方面执行《全球回收标准》GRS4.0版对环境方面的具体要求,特别是节省能源的培训和控制方面。
环境管理在实际生产中执行以下相关程序:
1. 《环境因素的识别与评价控制程序》
2. 《应急准备和响应控制程序》
3. 《环境的监测和测量控制程序》
4. 《法律法规和其它要求控制程序》
公司按照本手册的规范性引用文件中所述标准的要求,建立公司的质量、环境、职业健康安全管理体系,包括所需的过程、过程的管理、过程组成系统的应用,形成文件、加以实施和保持,并持续改进管理体系的有效性。做到:
(1)识别管理体系所需的全部过程,包括所需的输入和期望的输出;识别公司能够控制和能够施加影响的环境因素和危险源,制定目标指标和管理方案;
(2)确定过程的顺序和相互作用;
(3)确定所需的准则和方法(监视、测量和相关绩效指标),以确保这些过程运行和控制有效;
(4)确保各过程均可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视;
(5)规定个过程相关的责任和权限;
(6)应对公司确定的风险和机遇;
(7)监视、测量和分析这些过程,依据监视、测量和分析的效果采取相应措施,实施所需的变更,以确保实现过程的预期结果;
(8)改进这些过程,不断提高质量、环境、职业健康安全管理体系的有效性;
(9)保留并保持所有的按照策划进行的文件化信息,支持过程的有效运行。
认证申请资料完整性
申请组织基本信息(注册、负责人联系多场所等)
拟认证管理体系信息
管理体系覆盖
管理体系有效人数
产 线、生/服务周期、班次
劳动密集及重程度
外程
不纳入认证范围的产品 /服务、过程区域
管理体系运行时间
接受咨询情况
管理体系成熟度
预约审核信息
特定认证领域调查信息
认证法律规合性
法律实体地位(如营业执照)
行政许可(如生产证、排污)
资质、等级(如证书)
强制性认证(如 CCC 认证书、型式试验报告)
环境影响评价及保验收
安全评价、职业病危害预防及 “三同时 ”验收
“严重违法失信企业名单”
与拟认证领域相关的事故、处罚媒体曝光
其他涉嫌虚假情况
1.目的
对各类固体废弃物进行管理,明确各种废物的收集处理方法,在符合法律法规条件下,以实现各类固体废弃物的回收处理,从而达到节约资源和控制环境污染的目的
2.适用范围
本程序适用于本公司产生的各类固体废物的收集和处置。
3.职责
3.1各部门对产生的固体废弃物按其性质分类收集堆放到的场场所。
3.2办公室负责对全公司分类的废弃物进行收集清理,对无回收价值固废的处置。
3.3仓库负责对织造车间边角料进行可回收的入库处置。
4.程序
4.1公司内边角料:公司内的车间的边角料。
4.1.1一般废弃物的分类:
A纤维类废弃物b生产车间边角料c其它类
4.1.2有危险性废弃物的分类
A液体类B固体类C容器类D其它类
4.2办公室应在办公楼、每个车间各放置适量的固体废物收集桶,各固废收集桶应按危险废物、可回收废物和一般废物做好标识,固状的危险废物可用原料桶或其他容器收集,液体及挥发性危险废物应用原包装桶收集,并紧闭桶盖。固废收集桶的放置要求如下:
a垂直放置,禁止倒卧;
b有防水雨水措施,远离下水道
c盖好容器盖
d禁止露天放置
4.3各部门对产生的固废应按《固体废物分类表》分类收集,并存放在相应的收集桶内。
4.4派人每天对固废收集桶的固废收集情况进行检查,以确保及时将桶内的固废转移到厂部内的固废堆放场。
4.5可回收固废由厂部负责处置,可回收固废由仓库回收统计分类存放;不可回收废物由办公室联系处理。其中危险废物处置应委托有资源的单位进行处理,并应确保对方不将回收的危险废物再转移。除不可回收的一半废物外,其余固废的处置均应做好记录。
4.6办公室每季对固体废物的处置情况进行监督检查,处置废弃物过程中,遇油类或其它粉状、液体类危险固废泄漏地面时,应立即用抹布等擦拭或吸干净,抹布作为危险废弃物处理。
5. 常规清洁及管理参见《改进控制程序》